发表时间:2017-01-10信息来源:财政局
第一部分 基本情况
一、主要职能
1、研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设工作,探索各类新经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式,协调、规划和指导党员管理教育工作,主管党员的发展工作,研究指导各级党委的党管党工作,负责指导全区党费收缴,管理和使用工作,组织有关部门搞好新时期党建理论的研究和宣传工作,组织和协调有关部门做好组织史资料编纂工作。
2、提出关于区委、区政府各部委办局及其它列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议,负责区委管理干部的考察和办理任免、待遇、退离休审批手续,负责公开选拔领导干部工作,负责区直党群机关参照国家公务员管理工作,指导领导班子思想作风建设,负责全区干部的宏观管理,承办区直机关、事业单位处级干部任免的沟通、审核、备案和科级干部管理权限规定范围内科级干部的宏观管理工作,承办部分干部的调配、交流及安置和干部统计汇总、干部档案管理、干部信息管理、出国审查等事宜。
3、贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针、政策,研究制定有关规定,组织落实培养选拔年轻干部以及女干部、少数民族干部、党外干部工作。
4、从宏观上研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
5、负责全区干部监督工作的综合、协调和宏观指导,对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督检查,承办区委 拟提拔干部的公示工作,督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的工作,制定和参与制定有关干部监督管理的制度,规定。
6、主管干部教育工作。负责研究制定全区干部教育规划,协调、指导、检查全区干部教育培训工作。负责组织,协调有关干部的培训工作,研究、探索干部培训工作的有效行径的制度。
7、负责知识分子,人才工作的宏观管理,检查指导和组织协调,会同有关部门研究制定知识分子政策,研究制定全区人才队伍建设规划,制定和实施人才战略,检查贯彻执行知识分子政策的情况,选拔和管理全区优秀中青年专家。
8、负责全区企业经营管理者队伍建设情况的调查研究,综合协调和宏观指导工作,制定或参与制定有关政策和规划,对企业经营管理者人才建设、人才市场建设等进行工作指导。
9、承担对区委老干部局的部门管理职能。负责离退休干部工作的宏观管理,制定或参与制定离退休干部工作的有关政策。
10、承办区委交办的其它事项。
二、内设机构
根据以上职责,区委组织部设6个职能科室
1、办公室
2、干部科
3、干部监督科
4、社区党建科
5、组织员办公室
6、组织科
7、非公党建科
三、部门预算编报范围
道外区委组织部本级单位。
第二部分 2017年部门预算表格
附件1
部门收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 377.30 | 一、一般公共服务 | 284.57 |
二、上级补助收入 | 二、国防 | ||
三、事业收入 | 三、公共安全 | ||
四、经营收入 | 四、教育 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、科学技术 | ||
六、其他收入 | 六、文化体育与传媒 | ||
七、社会保障和就业 | 44.01 | ||
八、医疗卫生与计划生育 | 16.06 | ||
九、节能环保 | |||
十、城乡社区 | |||
十一、农林水 | |||
十二、交通运输 | |||
十三、资源勘探信息等 | |||
十四、商业服务业等 | |||
十五、金融 | |||
十六、援助其他地区 | |||
十七、国土海洋气象等 | |||
十八、住房保障支出 | 32.66 | ||
收入总计 | 377.30 | 支出总计 | 377.30 |
附件2
部门收入总表
单位:万元
项目 | 合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 377.30 | 377.30 | ||||||
201 | 一般公共服务 | 284.57 | 284.57 | |||||
20132 | 组织事务 | 284.57 | 284.57 | |||||
2013201 | 行政运行 | 284.57 | 284.57 | |||||
2010104 | 人大会议 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||||||
2010301 | 行政运行 | |||||||
2010306 | 政务公开审批 | |||||||
2010350 | 事业运行 | |||||||
208 | 社会保障和就业 | 44.01 | 44.01 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 44.01 | 44.01 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 39.02 | 39.02 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休 | 4.99 | 4.99 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育 | 16.06 | 16.06 | |||||
21005 | 医疗保障 | 16.06 | 16.06 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 16.06 | 16.06 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | |||||||
221 | 住房保障 | 32.66 | 32.66 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 32.66 | 32.66 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 12.97 | 12.97 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 19.69 | 19.69 |
附件3
部门支出总表
单位:万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 377.30 | 377.30 | ||||||
201 | 一般公共服务 | 284.57 | 284.57 | |||||
20132 | 组织事务 | 284.57 | 284.57 | |||||
2013201 | 行政运行 | 284.57 | 284.57 | |||||
2010104 | 人大会议 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||||||
2010301 | 行政运行 | |||||||
2010306 | 政务公开审批 | |||||||
2010350 | 事业运行 | |||||||
208 | 社会保障和就业 | 44.01 | 44.01 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 44.01 | 44.01 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 39.02 | 39.02 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休 | 4.99 | 4.99 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育 | 16.06 | 16.06 | |||||
21005 | 医疗保障 | 16.06 | 16.06 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 16.06 | 16.06 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | |||||||
221 | 住房保障 | 32.66 | 32.66 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 32.66 | 32.66 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 12.97 | 12.97 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 19.69 | 19.69 |
附件4
财政拨款收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、一般公共预算 | 377.30 | 一、一般公共服务 | 284.57 | 284.57 | ||
二、政府性基金预算 | 二、国防 | |||||
三、国有资本经营预算 | 三、公共安全 | |||||
四、教育 | ||||||
五、科学技术 | ||||||
六、文化体育与传媒 | ||||||
| 七、社会保障和就业 | 44.01 | 44.01 | |||
| 八、医疗卫生与计划生育 | 16.06 | 16.06 | |||
| 九、节能环保 | |||||
| 十、城乡社区 | |||||
| 十一、农林水 | |||||
| 十二、交通运输 | |||||
| 十三、资源勘探信息等 | |||||
| 十四、商业服务业等 | |||||
| 十五、金融 | |||||
| 十六、援助其他 | |||||
| 十七、国土海洋气象 | |||||
| 十八、住房保障支出 | 32.66 | 32.66 | |||
收入总计 | 377.30 | 支出总计 | 377.30 | 377.30 |
附件5
一般公共预算功能分类支出表
单位:万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码(类、款、项) | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 377.30 | 377.30 | ||
201 | 一般公共服务 | 284.57 | 284.57 | |
20132 | 组织事务 | 284.57 | 284.57 | |
2013201 | 行政运行 | 284.57 | 284.57 | |
2010104 | 人大会议 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |||
2010301 | 行政运行 | |||
2010306 | 政务公开审批 | |||
2010350 | 事业运行 | |||
208 | 社会保障和就业 | 44.01 | 44.01 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 44.01 | 44.01 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 39.02 | 39.02 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休 | 4.99 | 4.99 | |
210 | 医疗卫生与计划生育 | 16.06 | 16.06 | |
21005 | 医疗保障 | 16.06 | 16.06 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 16.06 | 16.06 | |
2101102 | 事业单位医疗 | |||
221 | 住房保障 | 32.66 | 32.66 | |
22102 | 住房改革支出 | 32.66 | 32.66 | |
2210201 | 住房公积金 | 12.97 | 12.97 | |
2210202 | 提租补贴 | 19.69 | 19.69 | |
附件6
一般公共预算经济分类基本支出表
单位:万元
类 别 | 科目编码 | 类级科目 | 科目编码 | 款级科目 | 预算数 |
基本支出 | 301 | 工资福利 支出 | 30101 | 基本工资 | 51.44 |
30102 | 津贴补贴 | 46.84 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 16.06 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | ||||
302 | 商品服务支出 | 30101 | 办公费 | 1.36 | |
30202 | 印刷费 | ||||
30205 | 水 费 | ||||
30206 | 电 费 | ||||
30207 | 邮电费 | ||||
30208 | 取暖费 | 6.07 | |||
30211 | 差旅费 | ||||
30213 | 维修(护)费 | ||||
30215 | 会议费 | ||||
30216 | 培训费 | ||||
30217 | 公务接待费 | ||||
30229 | 福利费 | 0.98 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | ||||
30239 | 其他交通费 | 15.84 | |||
30299 | 其他商品服务支出 | 160.39 | |||
303 | 对个人和家庭补助支出 | 30301 | 离休费 | ||
30302 | 退休费 | 44.01 | |||
30305 | 生活补助 | 1.32 | |||
30309 | 奖励金 | 0.03 | |||
30311 | 住房公积金 | 12.97 | |||
30312 | 提租补贴 | 19.69 | |||
30399 | 其他对个人和家庭补助 | 0.3 | |||
合 计 | 377.30 |
附件7
政府性基金预算功能分类支出表
单位:万元
科目编码(类、款、项) | 科目名称 | 预算数 |
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合 计 | 0 |
注:政府性基金安排部门预算支出为0元。
附件8
政府性基金预算经济分类支出表
单位:万元
类 别 | 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
基本支出 | 工资福利支出 | 基本工资 | |
…… | |||
商品服务支出 | 办公费 | ||
…… | |||
对个人和家庭补助支出 | 离休费 | ||
…… | |||
项目支出 | —————————— | —————————— | |
合 计 | 0 |
第三部分 部门预算编制情况说明
2017年部门收支预算构成情况如下:
(一)2017年部门预算总收入。
2017年部门预算总收入为 377.30万元,全部为财政拨款收入。
(二)2017年部门预算总支出。
2017年部门预算总支出为377.30万元。其中:
1、工资福利支出114.34万元(包含在职人员基本工资51.44万元、津贴补贴46.84万元及医疗保险16.06万元);
2、商品和服务支出178.57万元(包含办公费1.36万元、其他交通费15.84万元、福利费0.98万元、干部教育培训费25万元,农村远程教育费19.89万元、大组工网费18万元、基层党建经费97.5万元);
3、对个人和家庭的补助支出84.39万元(离退休费44.01万元、遗嘱补助1.32万元、住房公积金12.97万元、提租补贴19.69万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭补助0.3万元、采暖费6.07万元);
(三)2017年部门预算与2016年部门预算增减变化及原因是:
2017年部门预算与2016年部门预算增减原因: 2016年调整工资后全员基本工资、津贴补贴、提租补贴有所增加;职工取暖费调减,因此职工包烧费有所减少。
2017年部门预算三公经费为0万元,与2016年相比减少1.2万元,原因是:公务用车改革,严格控制车辆使用。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
三、教育支出:反映教育管理方面的支出。有关事项包括教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出及其他教育支出。
四、社会保障和就业支出:社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务支出、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活补助及其他
五、医疗卫生和计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。有关事项包括医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、计划生育事务、食品和药品监督管理事务及其他医疗卫生与计划生育支出。
六、交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。有关事项包括公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、石油价格改革对交通运输的补贴、邮政业支出、车辆购置税支出及其他交通运输支出。
七、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。有关事项包括保障性安居工程支出、住房改革支出及城乡社区住宅。
第五部分 2017年部门预算“三公”经费
根据2017年部门预算批复,“三公”经费预算安排情况如下:
附件9
“三公”经费一般公共预算支出表
单位:万元
项 目 | 预算安排数 | 备 注 |
合 计 |
| |
因公出国(境)经费 |
| |
公务接待费 |
| |
公务用车购置和运行费 |
| |
其中:公务用车购置费 |
| |
公务用车运行费 |
|